Главная » Письма и заявления

Программа декларация образец заполнения


Программа "Декларация 2014" для заполнения 3-НДФЛ за 2014 год

Назначение:

Программа Декларация 2014 предназначена для автоматизированного заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ и форма 4-НДФЛ) за 2014 год.

Форма 3-НДФЛ заполняется согласно приказу ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@

Форма 4-НДФЛ заполняется согласно приказу ФНС России от 27.12.2010 № ММВ-7-3/768@ и приказу ФНС России от 14.11.2013 № ММВ-7-3/501@

Для заполнения налоговой декларации 3-НФДЛ за 2014 год в программе "Декларация 2014" Вы можете воспользоваться нашей инструкцией.

Новые авторы

Пример заполнения налоговой декларации по форме

в связи с приобретением жилья

с помощью программы «Декларация 2012»

Рекомендации приведены для физического лица (не являющегося индивидуальным предпринимателем, адвокатом, нотариусом, главой крестьянско-фермерского хозяйства), которое является резидентом Российской Федерации (т. е. фактически находится в РФ не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев).

Откроем программу и заполним обязательные поля.

1. Для начала выберем вкладку «Задание условий» .

%img src="/>

В" /%

Далее заполняем поле «Номер инспекции». В этом поле из предложенных выбираем код налогового органа по месту жительства физического лица. Для туляков, проживающих:

– в Центральном районе г. Тулы – 7107,

– в Советском или Привокзальном районах г. Тулы – 7104,

– в Зареченском или Пролетарском районах г. Тулы – 7155.

Для жителей Тульской области. проживающих:

– в Богородицком, Воловском, Ефремовском, Каменском, Куркинском, Узловском районах – 7150,

– в Арсеньевском, Белевском, Дубенском, Одоевском, Суворовском, Плавском, Тепло-Огаревском, Чернском, Щекинском районах – 7151,

– в Алексинском, Веневском, Заокском, Киреевском, Ленинском, Ясногорском районах – 7148,

– в Кимовском, Новомосковском районах, г. Донском – 7153.

%img src="/>

В" /%

В поле «Признак налогоплательщика» выбирается по умолчанию «Иное физическое лицо».

В поле «Имеются доходы» выбираем по умолчанию «Учитываемые «справками о доходах физического лица», доходы по договорам гр. - правового характера, по авторским вознаграждениям, от продажи имущества и др.».

В поле «Достоверность подтверждается» по умолчанию выбираем «Лично», если Вы собираетесь представить декларацию лично. Если Вашим представителем по доверенности является физическое или юридическое лицо, то соответственно выбирается «Представителем – ФЛ» или «Представителем – ЮЛ».

2. Далее переходим к вкладке «Сведения о декларанте» - «Сведения о ФИО и документе, удостоверяющем личность» (кнопка с изображением тумбы с выдвинутым ящиком) и заполняем поля в соответствии с паспортом.

В соответствующих полях указываются Ваши фамилия, имя, отчество, ИНН. Если Вы не знаете Ваш ИНН, можно воспользоваться сервисом «Узнай свой ИНН» на сайте нашего Управления.

Далее указывается дата и место рождения.

В поле «Данные о гражданстве» выбираются по умолчанию «Гражданин» и код страны «643», что соответствует России.

В поле «Вид документа» выбирается код 21, что соответствует паспорту гражданина РФ. Далее заполняются паспортные данные (без пробелов).

%img src="/>

3." /%

В поле «Адрес в Российской Федерации» по умолчанию выбирается «жительства».

Заполняется индекс места жительства.

Обязательно необходимо выбрать регион. Код Тульской области – 71.

В поле «ОКАТО» жители Тулы указывают «» - код Муниципального образования г. Тула по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления.

Обязательно необходимо выбрать регион. Код Тульской области – 71.

Далее заполняется адрес: указываются район Тульской области, город, населенный пункт (при необходимости), улица, дом, корпус, квартира.

При заполнении данных желательно в поле «Контактный телефон» указать номер телефона, по которому инспектор может оперативно с Вами связаться в случае возникновения вопросов.

%img src="/>

4." /%

%img src="/>

В" /%

Все данные об источнике выплаты заполняются из раздела 1 «Данные о налоговом агенте» справки 2-НДФЛ:

– «Наименование источника выплаты» - из пункта 1.2 справки

– «ИНН» и «КПП» - из пункта 1.1 справки

– «ОКАТО» - из пункта 1.3 справки.

Приложение

к Приказу ФНС России от 01.01.2001 № ММВ-7-3/611@

(в ред. Приказа ФНС России от 01.01.2001 № ММВ-7-3/909@)

Образец заполнения 3-НДФЛ при покупке жилья пенсионером

Для заполнения декларации 3-НДФЛ при покупке жилья пенсионером мы рекомендуем воспользоваться удобным сервисом, который поможет сформировать документ.

Удобство программы состоит в том, что вам надо только правильно ответить на предлагаемые вопросы, а декларация сформируется «самостоятельно».

Какие «окошки» следует заполнять?

1) Начнем с самого главного – это ваши личные данные. Сразу обращаем внимание налогоплательщиков – если вы не знаете ваш ИНН, то заполнять соответствующее поле не надо, программа в таком случае «поймет», что необходимо сделать и запросит вас указать паспортные данные и дату рождения.

2) Далее – если вы заполняете налоговую декларацию впервые, то надо отметить это, как показано на нашем рисунке, если же вы решили внести исправления (корректировку) в уже ранее поданную декларацию, то вам заполнять и сдавать корректирующую 3-НДФЛ. Если корректировка подается первый раз – то ее номер будет, соответственно, № 1.

А вот пример заполнения номера корректировочной налоговой декларации № 2:

Особое внимание хотим обратить на заполнение ИНН и адреса. ИНН (как мы писали выше) заполнять надо только в том случае, если он известен. Если же нет – то тогда программа запросит паспортные данные. При заполнении адреса надо быть внимательным, название региона писать самому не надо – справа есть «стрелочка», которая поможет выбрать нужный регион и нажав на него, он автоматически «попадет» в нужную строку.

Как только вы заполните одну виртуальную страничку программы, внизу есть кнопка «Сохранить и продолжить». Нажав на нее, вы сохраняете все заполненные данные (повторно набирать не надо).

3) Переходим к набору данных о коде ИФНС и ОКТМО (ОКАТО). На рисунке видно, что есть специальный сервис “Поиск”, с помощью которого можно выбрать нужный код. Мы рекомендуем сначала выбрать код налоговой инспекции, который программа вам найдет вместе с кодом ОКТМО (ОКАТО) и перенесет автоматически в программу. Для поиска в поисковик надо заносить адрес прописки (по паспорту). Обратите внимание, территориальный код ОКТМО надо отмечать в декларациях, начиная с декларации 3-НДФЛ за 2013 год.

4) Так как мы рассматриваем порядок заполнения налоговой декларации в сервисе на примере получения имущественного вычета при покупке жилья, то вам необходимо обязательно указать источники дохода за прошедший год. Но, как мы знаем, для получения имущественного вычета необходимо указывать доходы, которые облагались НДФЛ по ставке 13%. В нашем примере этот доход – работа. Мы у нужного пункта ставим «галочку» и переходим к заполнению следующего раздела.

5) Идет заполнение данных о вашем работодателе. Поможет заполнить этот раздел справка по форме 2-НДФЛ, которую бухгалтер на вашей работе обязан вам выдать. При запросе ИНН в данном разделе надо указать ИНН вашего работодателя, а не ваш, так как заполнение личных данных уже позади. Теперь мы описываем работодателя – налогового агента.

Какие цифры – сумму дохода надо указывать? Многие спрашивают – а надо ли включать в сумму дохода все стандартные вычеты, которые были предоставлены за прошлый год?

Ответ – нет, не надо. Порядок заполнения следующий:

– на вопрос программы «Общая сумма дохода за год» вы указываете сумму дохода, отраженную в пункте 5.1 справки 2-НДФЛ

– на вопрос программы «Налоговая база (облагаемая сумма дохода) за год» вы указываете сумму дохода, отраженную в пункте 5.1 справки 2-НДФЛ

– на вопрос программы «Сумма налога удержанная» вы ставите цифру, которая указана в пункте 5.4 справки 2-НДФЛ.

6) Далее, мы должны выбрать вид налогового вычета – в нашем случае мы выбираем “Вычет по покупке жилья”.

7) И теперь мы подошли к заполнению основного шага, при котором и формируется тот самый «трудный» лист «И» налоговой декларации. Первая часть – заполнение описания приобретенного имущества. Что это? Квартира или комната, дом или доля в праве собственности на жилье. Мы отвечаем на предлагаемые вопросы.

Сначала мы разберем ситуацию, когда гражданин подает декларацию впервые – то есть еще никогда не получал имущественный вычет и подает 3-НДФЛ впервые. В таком случае мы также просто отвечаем на предлагаемые вопросы. Но, обратите внимание, если квартира стоила 1 601 200 рублей (к примеру), а гражданин является собственником только ½ доли, то отмечать в строке «Все расходы на покупку жилья…» надо именно так: 1 601 200 / 2 = 800 600 рублей, как вы видите на предлагаемом рисунке.

Ниже идет вопрос об уплаченных процентах по жилищному кредиту. В данную строку надо внести данные по сумме уплаченных вами процентов за весь период кредитования, включая год, за который и подается налоговая декларация.

После того, как данные внесены в нужные строки, надо обязательно нажать кнопку “Сохранить и продолжить” и программа предложит заполнить заявление на возврат налога. Мы рекомендуем вам выбрать данную функцию, чтобы программа автоматически за вас сформировала документ.

Кроме заявления программа формирует реестр документов, который мы также

рекомендуем заполнять. Данный реестр необходим, чтобы в дальнейшем вы смогли доказать факт предоставления в налоговый орган декларации на обучение. Функцию по формированию реестра также надо выбрать “галочкой”.

Теперь декларация 3-НДФЛ для пенсионера готова.

При формировании декларации в нашем сервисе, налоговые консультанты помогут вам не только заполнить декларацию, но и ответят на все ваши вопросы. Приглашаем вас заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ в мастере NDFLka.ru.

Удачного вам декларирования!

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ – это документ на основании, которого физические лица отчитываются перед налоговой службой о полученных доходах и относящимся к ним расходам.

Кто подаёт декларацию 3-НДФЛ

Налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ подают:

  1. Физические лица, которые должны это делать в обязательном порядке .
  2. Физические лица, которые хотят получить налоговые вычеты .

Срок подачи декларации 3-НДФЛ

Если налог не был уплачен – 5% суммы налога, подлежащей уплате на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей .

Подача декларации 3-НДФЛ

Подать декларацию можно следующими способами:

  1. В бумажной форме (в 2-х экземплярах). Один экземпляр останется в налоговой, а второй (с необходимой пометкой) отдадут обратно. Он будет служить подтверждением того, что вы сдали декларацию.
  2. По почте с описью вложения. В этом случае, должна остаться опись вложения (с указанием отсылаемой декларации) и квитанция, число в которой будет считаться датой сдачи декларации.
  3. В электронном виде по интернету через оператора ЭДО, обеспечивающего обмен информацией между налоговыми органами и налогоплательщиками.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ

Самый простой и удобный способ заполнить налоговую декларацию 3-НФДЛ – скачать и воспользоваться бесплатной программой «Декларация» .

Ниже представлена наглядная пошаговая видео-инструкция по правильному заполнению налоговой декларации 3-НДФЛ при помощи этой программы:

Примечание. для заполнения декларации вам также может понадобиться справка 2-НДФЛ (выдает работодатель).

Помимо этого, налоговую декларацию 3-НДФЛ можно заполнить вручную (скачать бланк ).

Обратите внимание . во многих отделениях налоговой службы, установлены компьютеры и принтеры, на которых также можно заполнить и распечатать декларацию 3-НДФЛ.

Декларация 3-НДФЛ 2013

Константин Николаев 2013-12-04

Декларация по форме 3-НДФЛ представляет собой основной отчет налогоплательщика о доходах, которые он получил за определенный период времени, а также о налоговых льготах и скидках, распространяющихся на них.

Итак, кому же закон вменяет в обязанность подавать эту декларацию?  Чаще всего это лица, осуществившие в отчетном году продажу недвижимости, имущественных прав или автомобиля, находившихся в собственности меньше, чем три года. Также обязаны подавать 3-НДФЛ лица, получившие доход от физического лица (например, сдача квартиры в аренду).

Декларировать доходы должны и лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью – нотариусы, адвокаты, преподаватели и т.д.

Выигрыш, сумма которого превышает 4000 рублей, также относится к числу доходов, подлежащих обязательной декларации. На основании отчета 3-НДФЛ налоговый орган контролирует величину подлежащего уплате налога.

Если вышеперечисленные лица обязаны отчитаться о своих доходах, то у лиц, желающих получить возврат части НДФЛ. уплаченного ранее, существует право подачи 3-НДФЛ. Здесь речь идет о пересчете стандартных вычетов и получении социальных. имущественных и профессиональных налоговых вычетов. А также если необходимо вернуть излишне удержанный НДФЛ .

Декларация по форме 3-НДФЛ сдается не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Заполняется она либо вручную чернилами синего или черного цвета, либо распечатывается на принтере (и при этом запрещена двусторонняя печать).

Для удобства заполнения формы 3-НДФЛ на сайте ФНС существует специальная программа подготовки налоговой декларации о доходах физических лиц (3-НДФЛ и 4-НФДЛ) – «Декларация 2013», версия 1.0.0 от 27.12.2013.

Порядок заполнения декларации

Рассмотрим процедуру заполнения формы, взяв для примера одну из самых распространенных сегодня ситуаций – физическое лицо приобрело квартиру и желает получить имущественный вычет .

После запуска программы надо указать тип декларации (3-НДФЛ), номер инспекции (выбирается из списка),  признак налогоплательщика (в нашем примере физическое лицо), имеются доходы (выбираем «учитываемые справками», т.к. покупка квартиры оформляется документами, а доход покупателя подтверждается справкой 2-НДФЛ. взятой в бухгалтерии на работе).  Затем надо выбрать способ подачи декларации. Предположим, что человек пойдет в инспекцию сам, и выберем «лично».

Заполнение следующей страницы «Сведения о декларанте» не должно вызвать никаких трудностей – это ФИО, данные паспорта, сведения о прописке и т.д.

Следующее поле – доходы, полученные в РФ. Физическое лицо из примера уплачивает 13% со своего дохода – это значение и будет учитываться в дальнейших расчетах. Указываем источник дохода – допустим, муниципальное предприятие. Данные об источнике дохода (ИНН, КПП, ОКАТО) можно взять из справки 2-НДФЛ. Суммы дохода и налога исчисления также берутся из справки. А вот для того, чтобы посчитать облагаемую сумму дохода придется самостоятельно вычесть сумму налога исчисления из общей суммы.

Переходим к пункту Вычеты. Если предоставлялись стандартные вычеты, указываем код (можно свериться с 2-НДФЛ) и ставим галочки  и количество в графах «дети». Переходим к социальным вычетам. Если в отчетном году были затрачены суммы на благотворительность, дорогостоящее лечение или обучение, указываем соответствующую информацию. При этом все расходы должны быть документально подтверждены.

Физическое лицо из нашего примера больше всего интересует пункт «имущественный вычет», ведь здесь считается сумма, которую государство возместит ему за покупку жилья. В графе «год начала использования» указывается год подачи первой декларации (если эта декларация не первая). В случае если декларация все-таки подается впервые, в графе указывается год, за который она подается.

Затем приступаем к вводу сумм. Здесь нужно быть предельно внимательным, ведь даже маленькая ошибка приведет к искажению отчетности. Стоимость объекта – это сумма, которую физическое лицо заплатило продавцу квартиры. Сумма, перешедшая с предыдущего года, берется из прошлогодней декларации из пункта «2.10. Остаток имущественного налогового вычета, переходящий на следующий налоговый период». Если декларация подается впервые, сумма равна нулю. Вычет по предыдущим годам декларации представляет собой разницу между Стоимостью объекта и Суммой, перешедшей с предыдущего года.

Остается проверить и распечатать.

Список документов, прилагаемых с декларацией

При сдаче в инспекцию формы 3-НДФЛ к форме прилагаются следующие документы:

- заявление на возврат налога

- копия паспорта

-опись приложенных к форме документов

-документы, подтверждающие получение в отчетном году доходов (справки 2-НДФЛ, договоры аренды и т.д.).

Получение каждого вида налоговых вычетов  также должно быть документально подтверждено. Так, если физическое лицо претендует на возврат налога в связи с покупкой жилья, придется приложить договор купли-продажи, свидетельство о госрегистрации права собственности, банковские документы, расписки и т.д. получение стандартного вычета на детей оформляется копией свидетельства о рождении ребенка и справкой с места учебы.

Изменения декларации 3-НДФЛ в 2014 году

Форма 3-НДФЛ в наступающем 2014 году претерпит  небольшие изменения. В частности, вместо указываемых сегодня кодов ОКАТО в форме придется указывать коды ОКТМО.

Скачать бланк формы 3-НДФЛ (применяется за 2012 год и по настоящее время)

Источники:
3-ndfl.com, pandia.ru, ndflka.ru, www.malyi-biznes.ru, raszp.ru

Следующие бланки:


17 ноября 2018 года

Комментариев пока нет!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения



Популярные статьи:

  • Письмо о снижении цены образец (просм 28)
  • Образец характеристики главного врача (просм 15)
  • Образец написания отчета о проделанной работе (просм 14)
  • Характеристика на депутата сельского поселения образец (просм 14)
  • Письмо просьба о выделении средств образец (просм 14)

  • Последние материалы:

  • Образец апелляционной жалобы ненадлежащее уведомление
  • Образец апелляционной жалобы на постановление
  • Образец дополнительной апелляционной жалобы
  • Образец кассационной жалобы в президиум областного суда
  • Образец жалобы на действия должностного лица